扫码关注微信公众号
为进一步全面做好集团公司内部审计工作,持续推动国有资本做优做强。近日,根据年度内部审计计划要求,集团公司审计管理部对子公司淮安惠远建设项目管理有限公司开展2023年度经营业绩审计,重点聚焦财务指标、风险管控、内控体系建设与运行以及项目管理等方面的工作情况开展审计。
本次审计依法全面履行内部审计监督职责,紧盯关键环节,全面对照目标责任状细则,独立监督和评价惠远公司从事的经营管理活动,精准把握定位,倒逼其加强经营管理、内部控制管理,以合规监督促进经营管理改善、经济效益提高。
下一步,集团公司审计部将继续秉持“铸审计利剑 护企业安全”的工作理念,立足审计监督定位,做好常态化“经济体检”工作,督促惠远公司针对审计发现的问题立行立改,即行即改,以高质量内部审计工作推动集团高质量发展。
电话:0517-83638901 电话:0517-89223506 地址:江苏省淮安市翔宇南道1号市行政中心北楼15楼
Copyright © 2023 版权所有
备案号:苏ICP备17047973号-1
微信公众号
电话:0517-83638901 电话:0517-89223506
地址:江苏省淮安市翔宇南道1号市行政中心北楼15楼